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索引号: 704981249/201709-00031 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市财政局 主题分类:
名称: 阜阳市人民检察院 2016年部门决算情况
文号: 关键字:
生成日期: 2017-09-25 17:59:30 访问量: 191
有效性: 有效
阜阳市人民检察院 2016年部门决算情况

 

阜阳市人民检察院

2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,对本市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)贯彻落实最高人民检察院、省人民检察院确定的检察工作方针和部署。

(三)依法对贪污贿赂案件、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

(四)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(七)对本市人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提请市(地)级检察院提起抗诉。

(八)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。

(九)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法律宣传工作;负责检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

(十)组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十一)对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,向省人民检察院提出立法及司法解释建议;制定有关检察工作实施办法。

(十二)负责检察机关的队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;提请市人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)组织实施检察干部教育培训工作;组织落实检察宣传工作。

(十四)组织实施本院党纪检查、政纪监察工作。

(十五)组织落实本院财务装备工作;组织落实检察机关计算机网络信息工作。

(十六)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市人民检察院2016年度部门决算仅包括院机关本级决算。

三、阜阳市人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:阜阳市人民检察院

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,760.65

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

3,200.81

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

0.00

六、其他收入

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

320.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

76.34

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

162.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,760.65

本年支出合计

3,760.65

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

     年初结转和结余

204.78

     年末结转和结余

204.78

 

 

 

 

总计

3,965.43

总计

3,965.43

收入决算表

                                                                       公开02表

编制单位:阜阳市人民检察院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,760.65

3,760.65

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3,200.81

3,200.81

 

 

 

 

 

20404

检察

3,200.81

3,200.81

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1,928.87

1,928.87

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

377.49

377.49

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

640.55

640.55

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

215.14

215.14

 

 

 

 

 

2040406

  侦查监督

8.16

8.16

 

 

 

 

 

2040407

  执行监督

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2040409

  两房建设

7.60

7.60

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

320.85

320.85

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.75

4.75

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

4.75

4.75

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

316.10

316.10

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

316.10

316.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

76.34

76.34

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

76.34

76.34

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

76.34

76.34

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

162.65

162.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

162.65

162.65

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

162.65

162.65

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:阜阳市人民检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3,760.65

2,496.30

1,264.34

 

 

 

204

公共安全支出

3,200.81

1,936.47

1,264.34

 

 

 

20404

检察

3,200.81

1,936.47

1,264.34

 

 

 

2040401

  行政运行

1,928.87

1,928.87

0.00

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

377.49

0.00

377.49

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

640.55

0.00

640.55

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

215.14

0.00

215.14

 

 

 

2040406

  侦查监督

8.16

0.00

8.16

 

 

 

2040407

  执行监督

1.00

0.00

1.00

 

 

 

2040409

  两房建设

7.60

7.60

0.00

 

 

 

2040499

  其他检察支出

22.00

0.00

22.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

320.85

320.85

0.00

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.75

4.75

0.00

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

4.75

4.75

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

316.10

316.10

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

316.10

316.10

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

76.34

76.34

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

76.34

76.34

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

76.34

76.34

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

162.65

162.65

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

162.65

162.65

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

162.65

162.65

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:阜阳市人民检察院

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3,760.65

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

3,200.81

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

320.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

76.34

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

162.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,760.65

本年支出合计

3,760.65

年初财政拨款结转和结余

204.78

年末财政拨款结转和结余

204.78

一般公共预算财政拨款

204.78

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3,965.43

合计

3,965.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:阜阳市人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

204.78

0.00

204.78

3,760.65

2,496.30

1,264.34

3,760.65

2,496.30

1,264.34

204.78

0.00

0.00

204.78

 

204

公共安全支出

204.78

0.00

204.78

3,200.81

1,936.47

1,264.34

3,200.81

1,936.47

1,264.34

204.78

0.00

0.00

204.78

 

20404

检察

204.78

0.00

204.78

3,200.81

1,936.47

1,264.34

3,200.81

1,936.47

1,264.34

204.78

0.00

0.00

204.78

 

2040401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,928.87

1,928.87

0.00

1,928.87

1,928.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事务

204.78

0.00

204.78

377.49

0.00

377.49

377.49

0.00

377.49

204.78

0.00

0.00

204.78

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

0.00

0.00

0.00

640.55

0.00

640.55

640.55

0.00

640.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040405

  公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

215.14

0.00

215.14

215.14

0.00

215.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040406

  侦查监督

0.00

0.00

0.00

8.16

0.00

8.16

8.16

0.00

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040407

  执行监督

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040409

  两房建设

0.00

0.00

0.00

7.60

7.60

0.00

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

  其他检察支出

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

320.85

320.85

0.00

320.85

320.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

4.75

4.75

0.00

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

4.75

4.75

0.00

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

316.10

316.10

0.00

316.10

316.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

316.10

316.10

0.00

316.10

316.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

76.34

76.34

0.00

76.34

76.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

76.34

76.34

0.00

76.34

76.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

76.34

76.34

0.00

76.34

76.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

162.65

162.65

0.00

162.65

162.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

162.65

162.65

0.00

162.65

162.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

162.65

162.65

0.00

162.65

162.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:阜阳市人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,562.66

302

商品和服务支出

185.53

310

其他资本性支出

6.32

30101

  基本工资

452.64

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

765.98

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

6.32

30103

  奖金

38.11

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

245.31

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

60.61

30209

  物业管理费

0.92

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

741.79

30211

  差旅费

9.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

15.43

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

300.67

30213

  维修(护)费

36.99

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

6.49

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

1.48

30215

  会议费

0.52

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

7.22

30216

  培训费

1.86

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

3.60

30217

  公务接待费

3.95

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

13.01

30218

  专用材料费

2.54

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

237.75

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.18

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

162.65

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

20.39

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

68.40

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.27

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32.32

 

 

 

人员经费合计

2,304.45

公用经费合计

191.85

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:阜阳市人民检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

四、阜阳市人民检察院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3965.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3965.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加398.33万元,增加11.17%,支出总计增加398.33万元,增加11.17%。主要原因:一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3760.65万元,其中:财政拨款收入3760.65万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3760.65万元,其中:基本支出2496.3万元,占66.38%;项目支出1264.34万元,占33.62%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3965.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3965.43万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加398.33万元,增长11.17%,主要原因:一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3760.65万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加432.45万元,增长12.99%。主要原因一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3760.65万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加398.35万元,增长11.85%。主要原因一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3366.89万元,支出决算为3760.65万元,完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因是新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资。其中基本支出2496.30万元,占66.38%;项目支出1264.34万元,占33.62%。具体情况如下:

(1)“公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)”年初预算为1547万元,支出决算为1928.87万元,完成年初预算的124.68%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资。

(2)“公共安全支出(类)检察(款) 一般行政管理事务(项)”年初预算为619万元,支出决算数位377.49万元,完成年初预算的60.98%,决算数小于预算数的主要原因是节约日常办公用品用具等消耗。

(3)“公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)”年初预算为519万元,支出决算为640.55万元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。

(4)“公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)”年初预算为51万元,支出决算为215.14万元,完成年初预算的421.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。

(5)“公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)”年初预算为6万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的136%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。

(6)“公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)”年初预算为8万元,支出决算为1万元,完成年初预算的12.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

 

(7)“公共安全支出(类)检察(款) 控告申诉(项)”年初预算为5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是工作调整,未发生该项经费支出。

(8)“公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项)”年初预算为0万元,支出决算为7.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。

(9)“公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)”年初预算为2万元,支出决算为22万元,完成年初预算的1100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。

(10)“社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)”年初预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的100%。

(11)“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”年初预算为257.93万元,支出决算数位361.10万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资。

(12)“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)”年初预算为77.30万元,支出决算为76.34万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少社保缴费。

(13)“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”年初预算为197.91万元,支出决算为162.65万元,完成年初预算的82.18%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴款比例下降。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2496.30万元,其中人员经费2404.45万元,主要包括:基本工资452.64万元、津贴补贴765.98万元、奖金38.11万元、社会保障缴费245.31万元、其他工资福利支出60.61万元、离休费15.43万元、退休费300.67万元、抚恤金1.48万元、生活补助7.22万元、救济费3.6万元、医疗费13万元、奖励金237.75万元、住房公积金162.65万元;公用经费191.85万元,主要包括:物业管理费0.92万元、差旅费9.71万元、维修(护)费37万元、租赁费6.49万元、会议费0.52万元、培训费1.86万元、公务接待费3.95万元、专用材料费2.54万元、劳务费0.18万元、工会经费20.39万元、福利费68.4万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他商品服务支出32.32万元、办公设备购置6.32万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度阜阳市人民检察院机关运行经费1338.48万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度阜阳市人民检察院政府采购支出总额538.03万元,其中:政府采购货物支出99.33万元,政府采购工程支出435.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市人民检察院共有车辆19辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车6辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年阜阳市人民检察院按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金520万元。2016年全年共组织对5个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金510.59万元:侦查信息中心建设项目153.08万元,办案区改造项目224.41万元,大要案侦查指挥中心建设项目61.21万元,电梯项目52.27万元、车辆购置项目19.62万元(含1.64万元车辆购置税)。评价内容包括内部效应与外部效应。内部效应:项目的产品质量、成本、财务效果、设备利用率、资源综合利用率等等;外部效应:科技强检,提高办案、办公效率,保证办案、办公质量,发挥检察职能。评价结果显示,项目很好地实现了预期的功能,投资合理、工期短、建设质量高,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

附件:阜阳市人民检察院2016年部门决算情况.doc [274.5 KB]